Faktúra 26090689

Faktúra doručená:15.6.2026
Číslo objednávky:1577,1576,1572

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/26-1588
tovar VL 6/26-1572,1575,1576,1577,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1602,1605,1606,1607,1612,1616,1617,1618,1629,1630,1631,1632,1633
tovar VL 6/26-1588,1605,1618,1629
tovar VL 6/26-1575,1588,1605,1618,1629
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48 699,40 Eur