Faktúra 26090709

Faktúra doručená:22.6.2026
Číslo objednávky:1650,1649,1651

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/26-1649,1650,1651,1659,1660,1661,1674,1675,1676,1677,1686,1687,1688,1699,1700,1701,1702,1703
tovar VL 6/26-1649,1661,1674,1686
tovar VL 6/26-1649,1661,1674,1686,1699
zľava z ceny tovaru VL 6/26-1674
zľava z ceny tovaru VL 6/26-1661
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 233,32 Eur