Faktúra 26090735

Faktúra doručená:26.6.2026
Číslo objednávky:1718,1720,1719

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/26-1752,1763
tovar VL 6/26-1717
tovar VL 6/26-1712,1717,1718,1719,1720,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1752,1753,1754,1763,1764,1765,1769,1782,1783
tovar VL 6/26-1718,1736,1752,1763,1783
tovar VL 6/26-1717,1736,1752,1763
zľava z ceny tovaru VL 6/26-1752,1754,1763
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 829,93 Eur