Faktúra 26090667

Faktúra doručená:09.6.2026
Číslo objednávky:1438,1436,1435

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/26-1502
tovar VL 5/26-1435,1436,1437,1438,1439,1440,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1475,1477,1478,1487,1488,1489,1490,1502
tovar VL 6/26-1503,1504,1505
tovar VL 5/26-1476,1502
tovar VL 5/26-1476
tovar VL 6/26-1503
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 016,34 Eur