Faktúra 26090794

Faktúra doručená:13.7.2026
Číslo objednávky:1874,1875,1872

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/26-1872,1873,1874,1875,1887,1888,1889,1890,1904,1905,1906,1907,1908,1918,1919,1920,1921,1922,1936,1937,1938,1939,1940
tovar VL 7/26-1872,1908,1918
tovar VL 7/26-1872,1874,1888,1908,1915,1918
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 005,56 Eur