Faktúra 26090879

Faktúra doručená:07.8.2026
Číslo objednávky:2151,2163,2161

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/26-2151,2160,2161,2162,2163,2181,2182,2194,2195,2196,2197
tovar VL 8/26-2151,2194,2195
tovar VL 8/26-2151,2194
zľava z ceny tovaru VL 8/26-2151
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 099,33 Eur