Faktúra 26090869

Faktúra doručená:04.8.2026
Číslo objednávky:2079,2078,2091

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/26-2078,2079,2090,2091,2106,2107,2108,2115,2129,2130,2131,2144
tovar VL 7/26-2130
tovar VL 7/26-2078,2090,2108,2130
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 169,92 Eur