Faktúra 26090957

Faktúra doručená:31.8.2026
Číslo objednávky:2345,2346,2342

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/26-2386
tovar VL 8/26-2342,2343,2344,2345,2346,2356,2357,2358,2364,2374,2375,2383,2386,2401,2402
tovar VL 8/26-2356,2386,2401,2402
tovar VL 8/26-2356,2374,2386,2402
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 667,46 Eur