| Faktúra doručená: | 02.9.2026 |
| Číslo objednávky: | 2417,2414,2416 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 8/26-2414 |
| tovar VL 8/26-2414,2415,2416,2417,2426,2427,2436 |
| tovar VL 8/26-2414 |
| tovar VL 8/26-2414,2426 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 422,58 Eur |