Faktúra 26090867

Faktúra doručená:04.8.2026
Číslo objednávky:2101,2116,2103

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/26-2140
tovar VL 7/26-2101,2103,2104,2105,2116,2117,2124,2125,2126,2127,2137,2141,2142
tovar VL 8/26-2150
tovar VL 7/26-2101,2137,2140
tovar VL 7/26-2137 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 094,71 Eur