Faktúra 20194509

Faktúra doručená:31.7.2019

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
nájom fliaš 6/19 636002
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 017,79 Eur