Faktúra 20195709

Faktúra doručená:09.10.2019

Dodávateľ
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
internet 10/19 632004
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,31 Eur