Faktúra 20014304

Faktúra doručená:06.10.2020

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
upomienka
úroky z omeškania
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
energia 9/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 931,45 Eur