Faktúra 21090115

Faktúra doručená:31.1.2021
Číslo objednávky:2021DL0147

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 01/21 - 145,146,147,156,159,160,161,168,176,177,187,189,196,200,201
lieky VL 01/21 - 145,146,147,156,159,160,161,168,176,177,187,189,196,200,201
finančný rabat
finančný rabat
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 595,57 Eur