Faktúra 21090197

Faktúra doručená:22.2.2021
Číslo objednávky:2021DL0305

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 02/21-305,306,326,338,339,348,349,350
lieky VL 02/21-305,306,326,338,339,348,349,350
finančný rabat
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 606,20 Eur