Faktúra 21090305

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo objednávky:2021DL0486

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 2/21-486,487,497,494,496,507,518,530,531,533
lieky VL 2/21-486,487,497,494,496,507,518,530,531,533
lieky VL 2/21-486,487,497,494,496,507,518,530,531,533
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 803,04 Eur