Faktúra 21090370

Faktúra doručená:29.3.2021
Číslo objednávky:2021DL0596

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 3/21-596,625,626,635,642,643
lieky VL 3/21-596,625,626,635,642,643
finančný rabat
finančný rabat
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 231,60 Eur