Faktúra 21090452

Faktúra doručená:19.4.2021
Číslo objednávky:2021DL0729

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 4/21-729,739,740,747,748,760,762,771
lieky VL 4/21-740,749,760,771
finančný rabat k liekom VL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 028,68 Eur