Faktúra 21090697

Faktúra doručená:14.6.2021
Číslo objednávky:2021DL1159

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 6/21-1151,1156,1158,1159,1169,1175,1182,1183
lieky VL 6/21-1151,1169,1175,1183
finančný rabat VL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 087,20 Eur