Faktúra 21091315

Faktúra doručená:25.10.2021
Číslo objednávky:2021DL2161

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky VL 10/21-2157,2161,2162,2180,2188,2189,2201
lieky VL 10/21-2157,2180,2188,2201
zľava z ceny liekov VL 10/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 435,20 Eur