| Faktúra doručená: | 14.3.2022 |
| Číslo objednávky: | 536,560,558,559 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/22-536,558,559,560,567,582,583 |
| tovar VL 3/22-536,558,567,582,586 |
| zľava z ceny tovaru VL 3/22 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 200,65 Eur |