Faktúra doručená: | 14.3.2022 |
Číslo objednávky: | 536,560,558,559 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/22-536,558,559,560,567,582,583 |
tovar VL 3/22-536,558,567,582,586 |
zľava z ceny tovaru VL 3/22 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 200,65 Eur |