Faktúra 22090327

Faktúra doručená:14.3.2022
Číslo objednávky:536,560,558,559

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/22-536,558,559,560,567,582,583
tovar VL 3/22-536,558,567,582,586
zľava z ceny tovaru VL 3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,65 Eur