Faktúra 22090410

Faktúra doručená:28.3.2022
Číslo objednávky:672,696,695,712,707

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/22-672,695,696,707,711,712,725
tovar VL 3/22-672,695,707,712,725
zľava z ceny tovaru VL 3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 871,20 Eur