Faktúra doručená: | 28.3.2022 |
Číslo objednávky: | 672,696,695,712,707 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/22-672,695,696,707,711,712,725 |
tovar VL 3/22-672,695,707,712,725 |
zľava z ceny tovaru VL 3/22 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 871,20 Eur |