Faktúra doručená: | 03.5.2022 |
Číslo objednávky: | 990,1000,1014, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/22-990,1000,1005,1014,1033,1053,1066,1067,1089 |
tovar VL 4/22-990,1005,1033,1067 |
zľava z ceny tovaru VL 4/22 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 133,94 Eur |