Faktúra 22090590

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:990,1000,1014,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/22-990,1000,1005,1014,1033,1053,1066,1067,1089
tovar VL 4/22-990,1005,1033,1067
zľava z ceny tovaru VL 4/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 133,94 Eur