Faktúra 22090888

Faktúra doručená:24.6.2022
Číslo objednávky:1694,1693,1699,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/22-1783
tovar VL 6/22-1783
tovar VL 6/22-1693,1694,1699,1709,1710,1720,1721,1722,1729,1740,1741,1747,1748,1757,1768,1780,1781,1782,1783
tovar VL 6/22-1693,1699,1709,1722,1729,1741,1748,1757,1758,1768,1783
tovar VL 6/22-1741
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 449,66 Eur