Faktúra 22090854

Faktúra doručená:17.6.2022
Číslo objednávky:1682,1684,1675,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/22-1667
tovar VL 6/22-1603,1613,1614,1621,1632,1633,1634,1635,1643,1650,1651,1652,1653,1661,1663,1667,1675,1682,1683,1684
tovar VL 6/22-1603,1613,1614,1621,1632,1643,1651,1652,1653,1663,1667,1675,1683
zľava z ceny tovaru VL 6/22
zľava z ceny tovaru VL 6/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 587,05 Eur