Faktúra 22090920

Faktúra doručená:01.7.2022
Číslo objednávky:1791,1801,1800,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/22-1791,1800,1835
tovar VL 6/22-1791,1800,1801,1810,1821,1822,1829,1831,1832,1833,1844,1851,1860,1861,1863
tovar VL 6/22-1791,1800,1810,1822,1829,1833,1835,1844,1862,1863
zľava z ceny tovaru VL 6/22
zľava z ceny tovaru VL 6/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 249,45 Eur