Faktúra 22091010

Faktúra doručená:25.7.2022
Číslo objednávky:2002,2003,2008,2009,...

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/22-2008,2027
tovar VL 7/22-2026,2054
tovar VL 7/22-2002,2003,2008,2009,2011,2018,2026,2027,2034,2035,2038,2039,2048,2050,2054,2056,2060,2061,2064,2065
tovar VL 7/22-2008,2018,2026,2027,2034,2038,2048,2054,2061,2064
zľava z ceny tovaru VL 7/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 755,60 Eur