Faktúra doručená: | 29.7.2022 |
Číslo objednávky: | 2114, 2115, 2117 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/22-2117 |
tovar VL 7/22-2114,2115,2117 |
tovar VL 7/22-2114,2115,2117 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 616,77 Eur |