Faktúra 22091103

Faktúra doručená:12.8.2022
Číslo objednávky:2195,2190,2194,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/22-2194
tovar VL 8/22-2190,2194,2195,2219,2220,2228,2229,2242,2243,2249,2253,2254,2255
tovar VL 8/22-2190,2194,2220,2228,2242,2249,2253
zľava z ceny tovaru VL 8/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 891,76 Eur