Faktúra 22091125

Faktúra doručená:19.8.2022
Číslo objednávky:2301,2262,2261,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/22-2302
tovar VL 8/22-2261,2262,2265,2272,2278,2279,2280,2289,2290,2294,2295,2301,2302,2310,2311,2315,2316,2321,2322
tovar VL 8/22-2262,2265,2272,2278,2294,2302,2311,2315,2331
zľava z ceny tovaru VL 8/22
zľava z ceny tovaru VL 8/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 653,84 Eur