Faktúra doručená: | 22.8.2022 |
Číslo objednávky: | 2323,2327,2328, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 8/22-2327 |
tovar VL 8/22-2323,2327,2328,2329 |
tovar VL 8/22-2323,2327,2328 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 360,57 Eur |