Faktúra 22091209

Faktúra doručená:09.9.2022
Číslo objednávky:2456,2455,2463,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/22-2480
tovar VL 9/22-2455,2456,2463,2466,2479,2480,2489,2490,2491,2495,2496,2497,2498,2510,2514,2515,2516
tovar VL 9/22-2455,2463,2466,2480,2491,2498,2510,2514
zľava z ceny tovaru VL 9/22
zľava z ceny tovaru VL 9/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 273,99 Eur