Faktúra 22091246

Faktúra doručená:16.9.2022
Číslo objednávky:2532,2524,2523,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/22-2545
tovar VL 9/22-2523,2524,2531,2532,2540,2541,2545,2557,2558,2559,2560,2569,2581,2582,2583
tovar VL 9/22-2523,2531,2540,2545,2557,2560,2569,2581
zľava z ceny tovaru VL 9/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 772,31 Eur