Faktúra 22091285

Faktúra doručená:23.9.2022
Číslo objednávky:2594,2601,2600,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/22-2631
tovar VL 9/22-2594,2600,2601,2607,2614,2615,2623,2631,2649,2650,2651
tovar VL 9/22-2594,2600,2607,2623,2631,2649
zľava z ceny tovaru VL 9/22
zľava z ceny tovaru VL 9/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 479,41 Eur