Faktúra 22091318

Faktúra doručená:04.10.2022
Číslo objednávky:2675,2665,2676,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/22-2710
tovar VL 9/22-2665,2710
tovar VL 9/22-2665,2674,2675,2676,2683,2700,2701,2702,2710,2715,2720,2726,2727,2728,2738,2744,2756
tovar VL 9/22-2665,2674,2700,2710,2720,2728,2738,2744
zľava z ceny tovaru VL 9/22
zľava z ceny tovaru VL 9/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 484,85 Eur