Faktúra 22091355

Faktúra doručená:07.10.2022
Číslo objednávky:2759,2770,2765,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/22-2801
tovar VL 10/22-2759,2765,2769,2782,2784,2790,2791,2801,2802,2810,2811,2813,2814
tovar VL 10/22-2759,2765,2769,2770,2782,2784,2801,2812,2813
zľava z ceny tovaru VL 10/22
zľava z ceny tovaru VL 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 385,92 Eur