Faktúra doručená: | 13.10.2022 |
Číslo objednávky: | 2841,2846,2848 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/22-2848 |
tovar VL 10/22-2841,2846,2848 |
tovar VL 10/22-2841,2846,2848 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 855,87 Eur |