Faktúra 22091380

Faktúra doručená:14.10.2022
Číslo objednávky:2861,2821,2822,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/22-2880
tovar VL 10/22-2821,2822,2828,2829,2840,2854,2855,2856,2861,2862,2870,2871,2880,2881,2885,2886,2887
tovar VL 10/22-2821,2828,2840,2856,2861,2870,2880,2885,2887
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18 519,27 Eur