Faktúra 22091410

Faktúra doručená:21.10.2022
Číslo objednávky:2894,2900,2917,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/22-2916
tovar VL 10/22-2894,2940
tovar VL 10/22-2894,2900,2916,2917,2940,2941,2942,2951,2957,2958,2959,2960,2968,2973,2974,2975
tovar VL 10/22-2894,2900,2916,2940,2951,2957,2958,2973,2974
zľava z ceny tovaru VL 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 525,94 Eur