Faktúra 22091446

Faktúra doručená:28.10.2022
Číslo objednávky:2987,2979,2986,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/22-2979,2985,2986,2987,2996,2997,3004,3005,3019,3020,3037,3038,3039,3040,3041,3056
tovar VL 10/22-2979,2985,2997,3005,3020,3037,3041
zľava z ceny tovaru VL 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 631,05 Eur