| Faktúra doručená: | 03.11.2022 |
| Číslo objednávky: | 3078,3070,3074, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 10/22-3075 |
| tovar VL 10/22-3070,3074,3075,3078,3094,3095,3096 |
| tovar VL 10/22-3070,3075,3096, 11/22-3118 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 069,51 Eur |