Faktúra 22091466

Faktúra doručená:03.11.2022
Číslo objednávky:3078,3070,3074,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/22-3075
tovar VL 10/22-3070,3074,3075,3078,3094,3095,3096
tovar VL 10/22-3070,3075,3096, 11/22-3118
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 069,51 Eur