Faktúra 22091517

Faktúra doručená:14.11.2022
Číslo objednávky:3136,3129,3137,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/22-3129,3135
tovar VL 11/22-3160,3173,3180,3197
tovar VL 11/22-3129,3135,3137,3151,3159,3160,3166,3173,3174,3175,3180,3184,3185,3192,3193,3197
tovar VL 11/22-3129,3135,3136,3151,3159,3160,3166,3173,3180,3185,3192,3197
zľava z ceny tovaru VL 11/22
zľava z ceny tovaru VL 11/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 920,94 Eur