Faktúra 24090299

Faktúra doručená:04.3.2024
Číslo objednávky:0481,0489,0488,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/24-0481,0488,0489,0498,0526,0527
tovar VL 2/24-0488,0498
zľava z ceny tovaru VL 2/24-0498
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 704,25 Eur